Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Порядок обработки информации журнала платежей.
В реквизите «Контрагент» выбир-ся пр-ие, к-му перечисл-ся ден.ср-ва,в рекиз-е указ-ся счет. В случ.оплаты или возвращен.денег поставщиками покупателю необх.отметить № заказа и договора. При выборе заказа сумма расчетов и НДС заполняется автоматически из имеющихся остатков, при этом заказ корректир-ся вручную. Для заполнения видов платежей выбир-ся типичные виды платежей всправ. «назначение платежа». Для этого использ-ся спрв-к «Счета нашей фирмы». Для обработки информации исп-ся след. Последовательность: 1)установит признак того, какой регистрируется платеж «входной» или «выходной»; 2) опр-ть вид поступлений (расх-ия средств); 3) опр-ть корреспондирующий счет; 4)выбрать из предложенного списка вид НДС по данной операции; 5)выбрать объект аналитич.счета; 6)указать заказ покупателя (поставщика), по к-му поступают или расходуются средства. Двойным натиском мыши по строке «Заказ-в» приведем к добавлению в выписку новых строк: 1) ввести сумму с НДС; 2)НДС; 3)установить в реквизиты (доходы, расх-ы) признак принадлежности операций, к-е отмечены в строке в виде «+»-валовый доход, «-»-вал. расх-ы,если вэтом реквизите указать «0», то это будет означать, что операция не подлежит налогообложению; 4)выбрать объект по вал.дох-ам или вал.расх-ам. Кроме того пр-ие доп-но исп-ет док-т «Бан-ая выписка». Данная инф-ия может исп-ся автоматически. С этой цель нажим.кнопка «заполнить поплатёжке». При этом в ручном режиме можно отобрать платеж.поручения за ту или иную дату или тому или иному пр-ию.Если заполненной выпиской оформл-ся зачислен-я ср-в от покуп-ля в рез.к-го у пр-ия возникает налоговое обязательство, то при её проведении формируют док-т «Налоговая накладная».
|